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无锡市体育局2017年度部门预算

发布时间:2017-03-10 10:52    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006745/2017-00013
发文日期
2017-03-10
公开日期
2017-03-10
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市体育局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
卫生、体育--体育
体裁
其他
关键词
行政,事务,公开,政府网站,门户网站
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内容概述
2017年部门预算公开表

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 无锡市体育局2017年度部门预算

目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、2017年度部门主要工作任务及目标

  三、部门机构设置和所属单位情况

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  第二部分  无锡市体育局2017年度部门预算表

  一、2017年度部门收支预算总表

  二、2017年度部门收入预算总表

  三、2017年度支出预算总表

  四、2017年度财政拨款收支预算总表

  五、2017年度部门财政拨款支出预算表

  六、2017年度部门财政拨款基本支出预算表

  七、2017年度部门政府性基金支出预算表

  八、2017年度部门一般公共预算支出预算表

  九、2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

  十、2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十一、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、2017部门政府采购预算表

  十三、2017政府专项资金明细项目汇总表

  第三部分  无锡市体育局2017年度部门预算情况说明

  第四部分  名词解释  

 
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》(锡委办【2015】35号),无锡市体育局为市政府工作部门。其主要职责为:
  1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策,拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策,编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。
  2、统筹规划全市群众体育发展,加强全民健身服务体系建设,指导、协调全市群众性体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展,推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局,依法监督体育设施管理。
  3、统筹规划业余训练项目,指导全市业余训练工作;指导省队市办的运动队伍建设;指导、推动裁判员队伍建设。
  4、统筹规划全市竞技体育发展;负责指导、协调和管理全市体育竞赛;规范全市体育竞赛市场。
  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策;培育、引导、扶持体育产业;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导市属体育场馆运行管理工作;负责全市体育彩票管理工作。
  7、指导体育科研工作;开展反兴奋剂工作。
  8、确定公共体育服务项目,编制全市公共体育事业经费预决算,协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。
  9、负责全市体育外事交流和宣传工作。
  10、领导市体育总会,联系各类体育社团组织,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。
  11、承办市政府交办的其他事项。
  二、2017年度部门主要工作任务及目标。
  (一)转变作风狠抓落实,推进体育工作上新水平
  (1)坚持服务大局民生优先。服务全民健身国家战略和奥运争光计划、服务健康中国建设、服务“强富美高”新无锡建设这三个大局,牢固确立以人民为中心、提高人民群众身体素质和健康水平、促进人的全面发展这一根本宗旨,把全民健身摆在优先发展的战略地位,增强民众获得感,增强服务大局的贡献率。
  (2)坚持改革创新推动发展。树立“大体育”的理念,把握“全地域覆盖、全周期服务、全社会参与、全球化合作、全人群共享”的新发展要求,以指导思想、发展思路、发展方式、管理职能和工作作风的转变,不断开创改革发展的新局面。深化“管办分离”改革,开展办赛机制改革和健身气功管理方式改革。根据当前的形势和发展的需要,在出台体育产业引导扶持政策、改革全民健身供给保障体制、转变竞技体育发展方式、改革审批监管服务流程、创新国有场馆资产管理运营模式、推进体育用地和税费政策落地等方面,加强研究,积极探索。
  (3)坚持转变作风抓好落实。进一步强化公仆意识,摆正政府与市场的关系,确保事中事后监管不缺位、不越位、不错位;严格依法治体、依法办事,坚持公开透明、公平公正,将公平公正的体育精神和价值观延伸到我们的思想工作作风上。进一步强化执行力,做规划政策的制定者、解读者、执行者和监督者。强调服从意识,对上级组织和领导作出的决策、部署和要求,不折不扣地贯彻执行,一级服从一级,一级对一级负责,确保落实到位。进一步强化责任担当,倡导和鼓励敢作为、敢担责、敢闯敢干,坚决反对和治理为官不作为、在位不履职、有责不担当的行为,从局领导做起,以上率下,在全系统营造风清气正、奋发有为的风气。
  (二)推进全民健身均衡、共享、科学发展,建设高水平公共体育服务体系
  (4)提升“10分钟体育健身圈”功能。投资约200万元,建设总长度约4公里的金匮公园健身步道,打造我市健身步道示范项目;投入专项经费350万元,用于三城区更新和新建公共体育设施150套以上;指导江阴加快澄马绿道建设;提升学校体育设施向社会开放质量。
  (5)落实《无锡市全民健身实施计划(2016—2020年)》。开展政策宣传解读,提高市民的知晓率;抓好国家体育总局科教司“科学健身示范区”课题项目建设,提升科学健身服务水平;稳步扩大“e动锡城”智慧健身馆建设范围,拓展体质测试布点规划和平台服务功能,开展国民体质测试,推广医保个人账户结余用于运动健身;做好社会体育指导员的培训和晋升申报工作,全年新增3000名各类社会体育指导员;继续实施全民健身“365工程”,打造网民公益体育大会和“文明风尚·科学健身”系列活动两大群众活动品牌,做好泛沿江体育带全民健身大联动、全民健身日等大型群众体育活动的组织工作,营造全民健身良好氛围。
  (6)创新公共体育服务。以规范化、社会化、实体化为方向,出台《关于进一步加强市级体育社会组织建设的指导意见》,加强体育社会组织建设和规范管理,鼓励有条件的体育社会组织参与重大赛事、体育培训等项目,投入300余万元专项经费购买公共体育服务,明确政府购买服务内容、标准、方式和程序,不断提升各类体育社会组织的发展能力;大力推进并圆满完成全国健身气功管理方式改革试点阶段性任务。
  (7)筹办好市运会。加强市运会的组织筹备工作,举办群众体育先进表彰会,努力把市运会办成青少年竞技的舞台、全民健身展示的平台,办成体育的盛会、市民的节日,实现竞技体育与群众体育互相促进、相得益彰,通过市运会进一步浓厚城市体育氛围。
  (8)推进普惠均等。按照城乡一体、区域均衡、人群普惠、科学高效的构想,围绕建设高水平公共体育服务体系,突出“10分钟体育健身圈”的延伸提档,公共地域的共建和存量资源的共享,大力推进青少年、老年人、残疾人等特殊群体的健身,科学健身的指导服务,启动“人人学游泳”项目,提高青少年游泳普及率。
  (三)抓紧全运会、省运会备战,筑牢竞技体育发展基础
  (9)积蓄发展优势。按照止跌回升、保五争四的省运会目标要求,着眼省运会有进步、全运会有惊喜、奥运会有突破,在打牢基础、培育优势、扩大优势上做文章,突出训练水平和效率,突出人才培养引进和潜力项目布局,突出省队市办项目水平提升,突出体育传统项目学校建设(乒乓球、女足、棋类等)。
  (10)全力以赴抓好备战。按照省运会金牌签约大会上提出的目标任务和要求,搞好目标分解细化,明确责任指标;进一步加强情报信息工作,高度重视省运会备战信息的统计分析;加强科学训练管理,做到科学化、系统化,强化训练的实战性、针对性和有效性;继续完善训练、管理、绩效、奖惩等工作制度,完善教练员评聘制度;加强教育预防工作,对赛风赛纪和反兴奋剂问题,做到严防死守;抓好市专业运动队管理中心建设,重点加强棒球、乒乓球、马术、足球、击剑等项目管理,力争在十三届全运会上取得好成绩。
  (11)全面推进“体教结合”。抓好国家级、省级青少年体育俱乐部与高水平体育后备人才训练基地建设,争取创建省级以上青少年体育俱乐部2—3所;加强体育传统项目学校建设,组织举办市小学生比赛、市校园足球、校园篮球阳光联赛和乒乓球传统项目学校比赛,积极承办省级各单项青少年比赛;会同教育部门抓好学生阳光体育活动的落实,提升青少年学生体质和健康水平。
  (12)加快推动竞技体育转型发展。构建以人才为核心的发展理念,不断扩大省队市办、市队校办(市〈县〉区办)规模,集中优势资源,提升办队质量和竞技水平;积极抓好集训、科、医、管于一体的复合型团队建设,探索集训、科、医、教于一体的训练模式;进一步加强“一带一路”国际体育交流,巩固和发展合作成果,努力提升我市青少年足球发展水平。认真做好教练员、运动员的培训、注册、技术等级审批和晋级工作,扩大体育人才队伍。
  (四)强化政策引领,加快体育产业转型发展
  (13)贯彻实施我市体育产业发展“十三五”规划。出台《无锡市关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,增强政策引导、项目扶持、科技转型的力度。
  (14)做大做强重点项目。以无锡市体育产业发展集团为平台,在确保面向大众的公益优质服务供给的同时,扩大业务范围,创新运营模式,拓展赛事运营、康体结合、体旅融合等领域,对全市体育产业结构调整起到引导作用。支持智体园创建国家级体育产业基地(项目),落实市政府与国家体育总局科学研究所合作协议,力争相关体育器材与装备检测与实验室及智慧体育创新中心落户无锡。鼓励社会企业在智慧体育领域创新创业,扶持江苏省股权交易中心“体育板”挂牌交易,引进更多体育类投资机构、重大体育产业项目落户无锡。
  (15)鼓励产业基地创建。着眼抢占智慧体育新高地,充分运用无锡物联资源优势,积极融入“产业强市”战略,形成有规模、有科技含量、有核心竞争力的体育产业特色区域。坚持走出去与引进来相结合,深化区域体育产业协作,不断拓展体育产业发展空间。支持智体园创建国家级产业基地,年内争取创建4个省级示范基地,鼓励支持各类特色项目创建(包括:创建1个以上全国旅游精品项目、国家级示范项目2个以上、省市共建特色小镇1个以上、省“十佳”项目2个以上、大型体育场馆升级1个以上)。坚持跨领域、跨行业、跨业态的体育合作,吸纳和整合资源,共建共享、互利互惠、共同发展,为无锡体育发展增添了活力。
  (16)实施赛事品牌工程。遵循扩大影响、宣传城市、拉动消费、打造品牌的思路,全力办好无锡马拉松、环太湖国际公路自行车赛、斯诺克世界杯、亚洲乒乓球锦标赛等重大国际赛事,认真筹备2018年世界击剑锦标赛。按照“错位竞争、特色发展”的要求,紧扣无锡城市的特质秉赋,突出山水特色宣传、新兴项目赛事引进和大众参与扩大体育人群,鼓励各地申办更多高水平体育赛事,形成一批更大型体育赛事品牌。
  (17)巩固体彩销售优势。从创新政策举措、调动市(县)区积极性、探索自助设备销售等方面入手,确保全年销量继续省内领先。
  (五)把握重点领域,营造体育发展良好环境
  (18)全面加强从严治党。突出核心领导能力这个关键,严格落实党内政治生活准则,抓学习、抓制度、抓作风、抓担当。强化“两个责任”落实,完善权力清单和责任清单,强化行政权力公开透明运行,把纪律、规矩和制度挺在前面,把教育、监督贯穿工作始终。加强对党员干部日常教育管理和监督,加大优秀年轻干部培养选拔力度,着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
  (19)深入推进简政放权。在更大范围、更深层次推进“放管服”改革,完善“双随机、一公开”机制,加强事中事后监管,维护体育市场的正常秩序。
  (20)推进智慧体育城市建设。组织力量并依托专业机构,加强对智慧体育、智慧服务、科学健身、科学训练、市场资源、信息平台及其发展趋势的系统研究,围绕政务管理、公共服务、竞技运动、体育产业,突出健身科学指导智慧化、场馆设施服务智慧化、业余训练监测保障智慧化、赛事组织管理智慧化、体育产业项目智慧化,搞好顶层设计和总体规划,精细组织实施。
  (21)编制好公共体育设施与产业功能区规划。把公共体育设施与体育产业功能区规划纳入城市空间规划体系之中,健全体育用地保障性机制。
  (22)重视体育文化建设。充分发挥好何振梁与奥林匹克陈列馆的功能,在体育宣传、文化传播、爱国主义教育等方面发挥出更大作用,办好奥林匹克主题邮局,拓展陈列馆功能,扩大无锡体育影响力。
  (23)抓好安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责”,建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则,坚持问题导向,强化红线意识底线思维,突出抓好日常检查和风险点排查整改,突出高危体育项目和大型活动的安全监管,确保安全无事故。
  三、部门机构设置和所属单位情况
  1、无锡市体育局内设机构:机关内设7个机构处室。办公室、群众体育处 、竞技体育处、体育产业管理处、政策法规处(行政许可服务处)、组织人事处和财务审计处。
  2、无锡市体育局所属单位:下属1个参照公务员管理事业单位、6个财政全额拨款事业单位、1个财政差额拨款事业单位和1个自收自支事业单位。其中:参照公务员管理事业单位为无锡市体育市场稽查支队,财政全额拨款事业单位为无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育中心、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所,财政差额拨款事业单位为无锡市人民体育场(体育公园),自收自支事业单位为无锡市体育彩票管理中心,所有单位均为财务独立核算。
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
  根据《市政府办公室关于编制2017年市本级预算和2017-2019年中期财政规划的通知》(锡政办发(2016)138号)的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我局业务的实际情况,坚持量力而为、勤俭办事,进一步压缩“三公”经费等一般性开支,从严从紧编制部门预算,不断提高预算资金的使用效率。
  1、部门预算由基本支出与专项项目支出两部分组成。基本支出依据本部门人员总量及人员结构,按照财政预算手册编制,结合预算定额编制。专项项目是依据体育事业发展及工作需求及市委市政府的要求编制。
  2、会议费、培训费是根据2017年各项工作计划安排与其管理办法规定的标准计算。
 
  第二部分  无锡市体育局2017年度部门预算表
  (注:2017年度无锡市部门预算公开表详见公开表格)
  一、2017年度部门收支预算总表
  二、2017年度部门收入预算总表
  三、2017年度支出预算总表
  四、2017年度财政拨款收支预算总表
  五、2017年度部门财政拨款支出预算表
  六、2017年度部门财政拨款基本支出预算表
  七、2017年度部门政府性基金支出预算表
  八、2017年度部门一般公共预算支出预算表
  九、2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
  十、2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十一、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、2017部门政府采购预算表
  十三、2017政府专项资金明细项目汇总表
 
  第三部分  无锡市体育局2017年度部门预算情况说明
  一、无锡市体育局收支预算总表说明(见公开01表)
  本表反映部门年度总体收支预算情况,根据市财政局年初预算批复填列。
  无锡市体育局2017年度收入、支出预算总计13476.28万元,与相年相比收、支预算总计各增加4762.98万元,增长55%。主要原因是原体彩营销收入调整纳入政府性基金预算;2017年体校助学金、市队校办运动员经费从部门预算并入公益金预算;备战和参加全运会,举办多项体育赛事等赛事活动。人员增人增资调整,职工提租补贴和住房公积金计提比例提高。
  (一)收入预算总计13476.28万元。包括:
  1、财政拨款收入总计13432.85万元,一般公共预算6443.97万元,与上年相比减少200.80万元,下降3%,主要原因是局机关实行了公车改革,并且积极响应机关事业单位公用经费管理要求,对三公经费支出进行了压缩。政府性基金预算6988.88万元,比上年预算2036.92万元相比增加4951.96万元,主要原因是2016年省拨体彩销售站点的奖励由原省直拨至站点的方式改为省通过体彩中心转拨,由此原体彩营销收入调整纳入政府性基金预算1047万元。2017年体校助学金420万元、市队校办运动员经费107.18万元从部门预算并入公益金预算;备战和参加全运会200万元,举办多项体育赛事包括世界杯斯诺克比赛600万元、亚洲乒乓球锦标赛350万元、亚洲击剑锦标赛400万元、市运会350万元。另外增加乒乓球传统学校经费50万元等其他活动项目。
  2、财政专户管理资金收入预算总计0.68万元,与上年预算相比减少30.93万元,下降98%,主要原因是体育彩票管理中心永丰直营店的发行费收入,2016年作为财政专户管理资金收入,2017年调整计为其他收入科目。
  3、其他资金42.75万元,比上年预算相比增加100%,主要原因是体育彩票管理中心永丰直营店的发行费收入,2016年作为财政专户管理资金收入,2017年调整计为其他收入科目。
  (二)支出预算总计13476.28万元。包括:
  教育支出2576.90万元,主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年预算相比减少406.57万元,下降14%,主要原因是体育运动学校助学金420万元从部门预算并入公益金预算。
  文化体育与传媒支出2947.96万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外其他单位的人员及项目支出。与上年预算相比增加242.74万元,增长9%。主要原因为人员增人增资调整。
  医疗卫生与计划生育支出348.21万元,要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年预算相比减少45.49万元,下降12%,主要原因是2017年预算中不再包括体育中心、体育场两个事业单位的社会保障及医疗支出。以上两个单位的人员预算统一纳入局本级部门项目经费预算中。
  住房保障支出621.84万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加14.74万元,增长2.4%,主要原因是提租补贴和住房公积金计提比例提高。
  其他支出6981.38万元,主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业的彩票公益金支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等),与上年预算相比增加4350.47万元,增长165%,主要原因是政府性基金支出增加。
  二、无锡市体育局收入预算总表说明(见公开02表)
  2017年无锡市体育局一般公共预算收入13476.28万元。其中一般公共预算资金收入6443.97万元,政府性基金收入6988.88万元,财政专户管理资金预算收入0.68万元,其他资金预算收入42.75万元。
  三、无锡市体育局支出预算总表说明(见公开03表)
  2017年无锡市体育局预算总支出13476.28万元,其中基本支出4971.52万元,项目支出8504.76万元(包括部门运转性项目1515.88万元和政府专项资金6988.88万元)。
  四、无锡市体育局财政拨款收支预算总表说明(见公开04表)
  2017年无锡市体育局收入13432.85万元,其中:一般公共预算6443.97万元,政府性基金预算6988.88万元。支出13432.85万元,其中:基本支出4928.09 万元,项目支出8504.76万元(包括部门运转性项目1515.88万元和政府专项资金6988.88万元)。
  五、无锡市体育局财政拨款支出预算表说明(见公开05表)
  2017年无锡市体育局财政拨款支出13432.84万元。其中:教育支出2533.47万元、文化体育与传媒支出2947.94万元,医疗卫生与计划生育支出348.20万元,住房保障支出621.83万元,用于体育事业的彩票公益金支出6981.38万元。
  六、无锡市体育局财政拨款基本支出预算表(见公开06表)
  2017年无锡市体育局财政拨款基本支出6443.96万元,其中:工资福利支出2915.89万元(主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、资金、绩效工资和其他工资福利等支出)、商品和服务支出1786.07万元(主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、其他商品和服务等支出)、对个人和家庭的补助支出1741.99万元(主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助等支出)。
  七、无锡市体育局政府性基金支出预算表说明(见公开07表)
  2017年无锡市体育局财政拨款政府性基金预算支出6988.88万元。其中:商品和服务支出6973.88万元(主要包括电费、维修维护费、培训费、劳务费和其他商品和服务支出等),对个人和家庭的补助(助学金)15万元。
  八、无锡市体育局一般公共预算支出预算表说明(见公开08表)
  2017年无锡市体育局一般公共预算支出6443.96万元,其中:教育支出中专职业教育2533.47万元,文化体育与传媒支出2940.44万元,医疗卫生与计划生育支出348.20万元,住房保障支出621.83万元。
  九、无锡市体育局一般公共预算基本支出预算表说明(见公开09表)
  2017年无锡市体育局财政拨款基本支出6443.96万元,其中:工资福利支出2915.89万元(主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、资金、绩效工资和其他工资福利等支出),商品和服务支出1786.07万元(主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、其他商品和服务等支出),对个人和家庭的补助1741.99万元(主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助等支出)。
  十、无锡市体育局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 (见公开10表)
  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017年无锡市体育局一般公共预算机关运行经费支出1786.07万元,比上年增加1109.18万元,增长163.86%。主要原因是增加体育产业集团补贴969.09万元。
  十一、无锡市体育局一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表说明(见公开11表)
  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无锡市体育局2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费、会议费、培训费预算支出120.51万元,比2016年预算减少45.03万元,降幅27.20%。减少的主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,对三公经费支出进行了压缩,无公务用车购置费用,减少压缩了培训活动,减少行政会议费支出,同时厉行节约。其中:因公出国(境)费5.10万元,占“三公”经费的4%;公务用车购置及运行维护费 39.20万元,占“三公”经费的33%;公务接待费8.78万元,占“三公”经费的7%;会议费14.00万元,占“三公”经费的12%;培训费53.43万元,占“三公”经费的44%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费预算支出5.10万元,比上年预算减少49%,主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,严格控制出国人数和人均支出。
  2、公务用车购置及运行维护费预算支出39.20万元,比上年预算下降43%,主要原因是本单位2017年无公务用车购置,同时局机关实行了公车改革,公务用车运行维护费主要用于汽车油费、维修费及过桥过路费等。
  3、公务接待费预算支出8.78万元,比上年预算下降49%,主要原因是是本单位积极落实机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,进一步压缩经费支出。
  无锡市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元,比上年预算下降18%,主要原因是局机关积极落实规定,厉行节约,控制会议次数和会议费开支标准,减少行政经费支出。
  无锡市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出53.43万元,比上年预算增加2%,主要原因是随着体育事业的发展和任务的不断增加,干部教育培训的需求不断增大,培训费预算相应增加。
  十二、无锡市体育局部门政府采购预算说明(见公开12表)
  本表反映部门年度政府采购预算经费情况。2017年无锡市体育局部门政府采购预算支出195.45万元,其中:货物类63.93万元(主要包括台式计算机和碎纸机等办公设备),服务类131.52万元(主要包括车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务、物业管理服务和其他信息技术服务等)。
  十三、无锡市体育局政府专项资金明细项目汇总预算说明(见公开13表)
  无锡市体育局政府专项资金为体育彩票公益金,体育彩票公益金是省体育局和财政厅根据各地体育彩票销售情况按一定比例予以返回用于支持地方体育事业和产业发展的资金。
  无锡市体育局2017年政府专项资金明细项目汇总支出6988.88万元,共分为竞技体育、全民健身、重大赛事三大类。
  1、竞技体育3092.88万元。第一部分:重点项目培育项目730万元,根据省体育局《关于印发转变竞技体育发展方式方案的通知》精神,并参照周边城市对于省队市办项目的投入,为促进无锡市竞技体育水平的提高,分为重点项目培育、日常训练和日常维修。第二部分:日常训练项目2162.88万元(包括局本级训练项目、体校训练项目、体科所训练项目)。参照周边城市,我市业余训练的经费严重偏低,为进一步夯实我市竞技体育高水平人才的培养,进一步提升业余训练的规模,实现“选才育人,育人夺标”的宗旨,在省运会新周期初,进一步弥补市本级体育运动学校、体科所日常训练和科研经费的不足,提高新省运会周期训练保障经费,以及体育优秀人才引进费用等。第三部分日常维修200万元,保证各体育场馆安全使用。由于体育运动场馆普遍具有面积较大、使用频率较高的特点,并且部分体育场馆及设施在建设中就存在不足,因此目前我市市级业余训练学校和有关体育场馆的维修维护费用逐年递增。
  2、全民健身1301万元
  随着我国经济社会的发展和人民生活水平的提高,广大群众参与体育健身的需求越来越强烈。为认真贯彻实施《全民健身条例》和《全民健身实施计划(2016—2020年)》,2017年市体育局安排群体活动经费1301万元,用于全民健身活动的开展和群众体育比赛的开展。编制依据:《全民健身实施计划》、《全民健身条例》、《江苏省体育社团改革发展工作方案》、《健身气功管理办法》、《社会体育指导员技术等级制度》、《关于转发省体育局江苏省城市社区“10分钟体育健身圈”建设实施方案的通知》、江苏省人民政府与国家体育总局联合签署《建设公共体育服务体系示范区合作协议》及地市级创建标准等。
  3、重大体育赛事2595万元
  主要用于弥补举办省级以上体育赛事市场化运作不足部分,使群众能够在家门口欣赏体育赛事,以丰富我市群众的业余生活。2017年共安排大型体育赛事补贴预算经费2595万元。 主要包括亚洲乒乓球锦标赛经费350万元、世界杯斯诺克比赛600万元、2017无锡国际马拉松赛410万元、全运会备战和参赛经费200万元、2017环太湖国际自行车赛经费605万元、无锡市第十二届运动会350万元、承办年度业余训练省级赛事经费30万元、2018年世界击剑锦标赛前期筹备启动经费20万元,第十三届全运会武术比赛(女子套路)30万元。
 
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
  四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  六、项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
  七、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
  八、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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