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无锡市体育局2021年度部门预算公开

发布时间:2021-02-26 16:30    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006745/2021-00020
发文日期
2021-02-26
公开日期
2021-02-26
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市体育局
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
财政、金融、审计--财政
体裁
其他
关键词
预算,机关,公告
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内容概述
无锡市体育局2021年度部门预算公开

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  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2021年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2021年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出表

  十二、政府采购支出表

  第三部分2021年度部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家体育工作的方针政策、法律法规,起草全市体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  (二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育管理体制机制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  (三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。参与规划、指导、协调全市公共体育设施建设及其监督管理。

  (四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理全市体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛,指导运动队伍建设,负责优秀体育后备人才培养输送,推动裁判员队伍建设。指导体育科学研究工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发展体育教育,领导体育运动学校建设发展。

  (六)拟订全市体育产业发展规划和政策,培育、引导、扶持体育产业。规范体育服务管理,推动体育服务标准化和社会信用体系建设。指导市属体育场馆运行管理工作。规范体育市场负责全市体育彩票行政管理工作。

  (七)指导、管理全市体育对外交流和宣传工作。

  (八)领导市体育总会,负责全市体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导工作。

  (九)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设7个职能处室,包括办公室(对外交流合作处)、群众体育处、竞技体育处、体育产业处(安全生产监管处)、综合业务处(政策法规处、行政审批处)、财务审计处、组织人事处。本部门下属单位包括:无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育产业发展集团。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 无锡市体育局(本级)、无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育科学研究所、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育彩票管理中心。

  三、2021年部门主要工作任务及目标

  认真贯彻落实《体育强国建设纲要》,把创建国家全民运动健身模范市和省新时代体育强市作为总抓手,把深化体育改革作为总的新动能,把实现体育事业、产业协调发展和全民健身、竞技体育、体育产业全面均衡发展作为总任务,把围绕中心、服务大局、惠及民生、提升服务全局水平和发展水平作为总目标,进一步夯实体育发展基础,促进体育事业蓬勃发展。

  一是加强制度建设,提高体育领域治理效能。编制《无锡市“十四五”体育事业发展规划》《无锡市全民健身实施计划(2021-2025)》《无锡市“十四五”体育产业发展规划》,出台《无锡市贯彻体育强国健身纲要实施方案》,修订《无锡市体育经营活动管理条例》。根据市人大立法计划,做好《无锡市全民健身条例》立法调研,完善重大行政决策、规范性文件制定程序,加强合法性审查工作,进一步提升全市体育领域治理能力和水平。 

  二是聚焦群众需求,提升全民健身公共服务水平。完善公共体育设施布局,贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》,出台《无锡市公共体育设施与体育产业功能区专项规划》,研究制定《加快公共体育设施建设行动计划》。统筹公共体育设施建设,协同推进市级奥体中心选址和锡山、新吴、经开等区级重大公共体育设施建设,完成94个闲置地块、177个体育设施项目建设。办好贡湖湾湿地公园锡马体验步道建设、市级体育惠民消费券发放等一批为民办实事项目。促进体医融合发展,建设健康促进服务中心,加大运动处方师培养力度,开展科学健身服务指导,探索建立运动促进健康新模式。继续推进全国全民运动健身模范市创建,确保各项创建指标全面落细落实,迎接国家总局现场评审。

  三是深化体育改革,促进竞技体育扎实发展。深化体教融合发展,优化市队校办项目布局,持续抓好各级体育传统项目学校建设,不断巩固“一校一品”“一区一品牌”,继续推进每个市(县)区开展5个以上体育特色项目,每个项目按照6:2:1比例创建小学、初中、高中阶段衔接的体育传统特色学校。深化业余训练社会化办队改革,鼓励更多资质齐备的企业俱乐部承办业余训练项目。继续完善竞赛体系构建,做好市运会青少年部和年度体育联赛工作,积极承办各级青少年体育竞赛和冬夏令营活动,大力推广校园足篮球项目和校园冰雪活动。抓好后备人才培养,实施运动员“双百计划”,开展业余体校标准化建设,积极创建国家级高水平后备人才基地,引进专业教练员、退役运动员为学校课外训练和竞赛提供指导,构建政府主导、多方参与的人才培育体系。做好东京奥运会、陕西全运会参赛运动员和省队市办、省队联办队伍跟踪保障工作,确保奥运会对省贡献度稳步提升、全运会对省贡献度位居全省前列。

  四是明确领跑定位,推动体育产业高质量发展。一是优化布局结构。加快打造形成“一带、九片、多点”产业格局,制定出台促进体育服务业发展扶持政策,做大服务业体量,增强服务业辐射力和带动效应,积极培育在线健身、网上赛事、线上培训等新业态。二是建好平台载体。发挥无锡山水资源优势,与经开区共建马拉松体育公园,与江阴市共建飞马水城体育旅游示范基地,支持各地打造一批有影响力的体育旅游示范基地、示范项目、精品线路,优化无锡智慧体育综合服务平台功能,支持无锡智慧体育产业园创建国家级体育产业示范基地。三是加快职业俱乐部建设。引入民营资本,对我市承办的江苏省棒球队进行股权结构改革,在全国首批实行棒球职业化改革。鼓励扶持社会体育项目俱乐部职业化改革,提高体育市场化发展水平。四是优化营商环境。落实国家、省、市出台的扶持政策,推动设立市级体育产业发展公益基金和专项资金,不断扩大体育消费券发放规模。贯彻落实省体育局《全省体育领域信用体系建设工作方案》,加大市场监督管理力度,完善信用市场红黑名单,规范体育市场主体行为,推动体育企业诚信自律。

  五是做好赛事文章,提升城市影响力。精心举办2021世界跆拳道锦标赛,继续办好无锡马拉松、跆拳道大满贯冠军系列赛、环太湖国际公路自行车赛、斯诺克世界杯等一批重大国际赛事。把握国际国内双循环新格局,把重点转到国内各项群众性赛事活动上来,举办跆拳道、击剑、马术、水上等区域品牌赛事,办好市运会、无锡体育大联赛、全民健身日、网民公益体育大会、“文明风尚·科学健身”等本土群体活动,开展网络赛事及线上推广活动。用好省市两级体育部门重大赛事专项补助资金,大力扶持新跆联、汇跑赛事等一批竞争力强的体育赛事运营商,支持赛事经济向全产业链发展,加快促进消费提质扩容。

  第二部分 无锡市体育局2021年度部门预算表(见附件)

  第三部分2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  (反映部门年度总体收支预算情况。根据无锡市财政局《关于2021年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔20201〕4 号)填列。)

  无锡市体育局2021年度收入、支出预算总计22737.05万元,与上年相比收、支预算总计各增加3578.52万元,增长18.68%。其中:

  (一)收入预算总计22737.05万元。包括:

  1.本年收入合计22737.05万元。

  (1)一般公共预算拨款收入8707.33万元,与上年相比增加1198.72万元,增长15.96%。主要原因是主要是由于行政事业单位人员增加、预算增加了退休一次性补贴项目、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  (2)政府性基金预算拨款收入14029.72万元,与上年相比增加2379.8万元,增长20.43%。主要原因是2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元,同时场馆维修与运行经费减少75万元。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相同。

  (5)事业收入0万元,与上年相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相同。

  (9)其他收入0万元,与上年相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年相同。

  (二)支出预算总计22737.05万元。包括:

  1.本年支出合计22737.05万元。

  (1)教育支出2711.27万元,主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年相比增加370.1万元,增加15.81%。主要原因是在职人员和外聘人员增加、预算增加了退休一次性补贴、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  (2)文化体育旅游与传媒支出3321.83万元,主要用于体育局系统的人员经费及项目支出。与上年相比减少2235.84万元,降低40.23%。主要原因是上年体育事业发展专项安排的体育训练经费反映在本项中,今年体育事业发展专项安排的体育训练经费反映在其他支出中。除上述调减原因外,2021年预算增加了工作人员退休一次性补贴、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  (3)社会保障和就业支出698.64万元,主要用于体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。与上年相比增加59.64万元,增长9.33%。主要原因是社会保障缴费基数提高。

  (4)卫生健康支出261.34万元,主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年相比增加21万元,增长8.74 %。主要原因是社会保障缴费基数提高。

  (5)住房保障支出1714.25万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加 239.22万元,增长16.22 %。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴缴费基数提高。

  (6)其他支出14029.72万元,主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业发展专项支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等)。与上年相比增加5124.43万元,增长 57.54%。主要原因是2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元,社会体育十大联赛230万元,市队校企办增加60万元,由于今年是全运年省棒球队增加70万元,体育训练经费2295万元今年在此项中反映。

  2.年终结转结余为0万元。与上年相同。

  二、收入预算情况说明

  无锡市体育局2021年收入预算合计22737.05万元,包括本年收入22737.05万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入8707.33万元,占38.3%;

  本年政府性基金预算收入14029.72万元,占61.7%;

  本年国有资本经营预算收入0万元;

  本年财政专户管理资金0万元;

  本年事业收入0万元;

  本年事业单位经营收入0万元;

  本年上级补助收入0万元;

  本年附属单位上缴收入0万元;

  本年其他收入0万元;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元;

  上年结转结余的单位资金0万元%;

  三、支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年支出预算合计22737.05万元,其中:

  基本支出7247.33万元,占31.87%;

  项目支出15489.72万元,占68.13%;

  事业单位经营支出0万元;

  上缴上级支出0万元;

  对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市体育局2021年度财政拨款收、支总预算22737.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3578.52万元,增长18.68%。主要原因是由于行政事业单位人员增加、预算增加了退休一次性补贴项目、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增;2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元等。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年财政拨款预算支出22737.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3578.52万元,增长18.68%。主要原因是由于行政事业单位人员增加、预算增加了退休一次性补贴项目、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增;2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元等。

  其中:

  (一)教育支出(类)

  1.职业教育(款)中等职业教育(项)支出 2711.27万元,与上年相比增加 370.1万元,增加15.81 %。主要原因是无锡市体育运动学校在职人员和外聘人员增加、预算增加了退休一次性补贴、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1.体育(款)行政运行(项)支出 941.15万元,与上年相比增加49.48万元,增长5.55 %。主要原因是局机关增加工作人员一名,预算增加了退休一次性补贴、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  2. 体育(款)一般行政管理事务(项)支出 1283.29 万元,与上年相比增加 100.92万元,增加8.54 %。主要原因是给体育产业集团的事业编人员提租补贴政策性调增。

  3. 体育(款)体育竞赛(项)支出 127.57万元,与上年相比减少4.7万元,降低3.55 %。主要原因是无锡市体育竞赛管理中心等事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数提高,同时有一名同志退休。

  4. 体育(款)体育训练(项)支出691.2万元,与上年相比减少2450.41万元,降低78%。主要原因是体育事业发展专项资金安排的体育训练经费在其他支出中反映,去年在此项中反映。

  5. 体育(款)其他体育支出(项)支出278.62万元,与上年相比增加68.84万元,增长32.82%。主要原因是无锡市体育科学研究所、无锡市体育总会秘书处、无锡市棒球训练基地等事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴缴费基数。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出465.76万元,与上年相比增加39.76万元,增长9.33%,主要原因是人员增加和基本养老保险缴费基数提高。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 232.88万元,与上年相比增加19.88万元,增长9.33%,主要原因是人员增加和职业年金缴费基数提高。

  (四)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出58.8万元,与上年相比增加5.66万元,增长10.65 %。主要原因是人员增加和医疗保险缴费基数提高。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出202.54万元,与上年相比增加15.34万元,增长8.19 %。主要原因是人员增加和医疗保险缴费基数提高。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 541.34万元,与上年相比增加75.54万元,增长16.22%。主要原因是行政事业单位职工住房公积金基数提高。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 724.53万元,与上年相比增加55.77万元,增长8.34%。主要原因是行政事业单位职工提租补贴基数提高。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出448.38万元,与上年相比增加107.91万元,增长31.69%。主要原因是增加人员和行政事业单位新职工缴存的逐月补贴缴费基数提高。

  (六)其他支出(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出2090万元,与上年相比增加162.98万元,增长8.46%。主要原因增加了彩票广告宣传支出。

  2.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出11939.72万元,与上年相比增加4961.45万元,增长71.1%。主要原因是2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元等;体育事业发展专项资金安排的体育训练经费在本项中反映,去年在此体育(款)体育训练(项)中反映。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年度财政拨款基本支出预算7247.33万元,其中:

  (一)人员经费6879.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费368.16万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算8707.33万元,与上年相比增加1198.72万元,增长15.96%。主要原因是人员增加,预算增加了退休一次性补贴、政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴基数、绩效奖励调增。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6802.12万元,其中:

  (一)人员经费6451.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费350.22万元。主要包括:办公费、因公出国(境)经费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出11.99万元,占“三公”经费的59.74%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占“三公”经费的8.97%;公务接待费支出6.28万元,占“三公”经费的31.29%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出11.99万元,比上年预算增加11.99万元,主要原因2020年未安排因公出国(境)预算,2021年由于东京奥运会举行,安排履行体育对外交流经费。

  2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出1.8万元,比上年预算减少9.4万元,主要原因今年1.8万元是财政一般公共预算安排的经费,减少部分在体育事业发展专项中安排。

  3.公务接待费预算支出6.28万元,比上年减少3.67万元,主要原因本单位厉行节约,加之受疫情影响,兄弟城市来锡调研数量减少,公务接待费支出预算减少。

  无锡市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.37万元,比上年预算减少6.35万元,主要原因受疫情影响,减少人员大规模集中,因此减少会议次数与参会人员。

  无锡市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.22万元,比上年预算增减少60.55万元,主要原因受疫情影响,不再安排集中性的大规模培训。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市体育局2021年政府性基金支出预算支出14029.72万元。与上年相比增加2379.8万元,增长20.43%。主要原因是2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元,场馆维修及运行经费减少75万元,全民健身大联运减少25万元,国民体质测试经费减少20万元。

  其中:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出2090万元,与上年相比增加162.98万元,增长8.46%。主要原因是体彩广告宣传支出增加。

  2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出11939.72万元,与上年相比增加4961.45万元,增长71.1%,主要原因是2021年新增为民实事项目—支持城区闲置用地建设公共体育设施1700万元,斯诺克世界杯赛500万元,市运会300万元等;体育事业发展专项资金安排的体育训练经费在本项中反映,去年在此体育(款)体育训练(项)中反映。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出39.64万元,与上年相比减少22.5万元,降低36.21%。主要原因是积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,特别是受疫情影响,减少或缩减了部分活动,对办公经费等一般性支出进行了压缩。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2021年度政府采购支出预算总额813.55万元,其中:拟采购货物支出38.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出775.45万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,本部门单位整体支出纳入绩效目标管理;本部门单位共73个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计15489.71万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2021年部门预算公开表格.docx

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